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共青团泰州市姜堰区委员会2016年部门决算(二)

时间:2017-09-14 11:23:43 来源: 点击:

共青团泰州市姜堰区委员会2016年部门决算(二)

 

()一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度共青团泰州市姜堰区委员会一般公共预算财政拨款支出119万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出103万元,占86.6%;商业服务业等支出5万元,占4.2%;住房保障支出11万元,占9.2%

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度共青团泰州市姜堰区委员会一般公共预算财政拨款基本支出80万元。其中:人员经费68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴;公用经费12万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、工会经费。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为10万元,支出决算为6万元,完成预算的60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的71.4%;会议费支出决算为1万元,完成预算的40%;培训费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央文件要求压减开支。

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度因公出国(境)费支出0万元,主要原因为无;公务用车购置及运行费支出0万元,主要原因为无;公务接待费支出5万元,比上年下降54.6%,主要原因是上级参观频率减少;会议费支出1万元,比上年增长127.3%,主要原因是新增重点工作集中布置;培训费支出0万元,比上年下降100%,主要原因是上级未开展专项培训。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支的内容为无。

(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,主要用于无。公务用车运行支出0万元,主要用于无。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出5万元。其中:外事接待支出0万元,主要用于无,2016年度共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次;国内公务接待支出5万元,主要用于上级领导视察、同级部门交流、区级层面镇街重点工作交流,2016年度共接待国内来访团组49个,来宾1100人次。

(4)会议费支出1万元。2016 年度全年召开会议8个,参加会议560人次。主要为召开团区委全委会、少先队及共青团工作交流会、预防青少年违法犯罪工作推进会、暑托班集中培训、“堰归来”暑期大学生社会实践等。

(5)培训费支出0万元。2016年度全年组织培训0个,参加培训0人次。主要为无。

()政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2016年度青团泰州市姜堰区委员会政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。具体支出情况无。

(十一)机关运行经费支出决算表说明

2016年度机关运行经费支出12万元,比上年增加9万元,增长306.8%,主要原因是统计口径不一样。

 (十二)采购情况表说明

2016年部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至20161231日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

()结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

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